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Apprenti.e - Contrôle Interne Safran Finance Services (H/F)
SAFRAN SA - Malakoff |
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Date de publication : |
20/04/2024 |
Entreprise : |
SAFRAN SA |
Localisation du poste : |
Malakoff, Ile-de-France |
Type de contrat : |
Stage |
Experience requise : |
Débutant / Jeune diplomé / moins de 2 ans d'expérience |
Durée : |
12 à 24 mois |
Salaire : |
nc. |
Secteur d'activité : |
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Description du poste |
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Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 83 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 19,0 milliards d'euros en 2022, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran s'engage dans des programmes de recherche et développement qui préservent les priorités environnementales de sa feuille de route d'innovation technologique.
Safran est dans le top 30 des meilleurs employeurs mondiaux 2022 selon le magazine Forbes.
Descriptif mission Au sein de Safran SA, vous intégrez l'équipe du Centre de Service Partagé (CSP), Safran
Finance Service, qui gère les comptabilités auxiliaires des sociétés filiales de rang 1 du groupe.
Durant votre alternance de 2 ans, vous aurez l'occasion de participer activement à la réalisation des campagnes de contrôle interne afin d'évaluer les processus financiers en relation avec les responsables de processus et la Direction du Contrôle Interne Groupe (DACI):
- En effectuant les tests mensuels requis sur les points de contrôle interne du cycle finance prédéfinis;
- En analysant les non conformités relevées sur ces points de contrôle et en proposant des plans d'action adaptés;
- En positionnant des réunions avec les managers concernés pour acter ces propositions de solutions correctives;
- En préparant les statistiques d'avancement des points contrôlés sur l'ensemble du périmètre;
- En préparant la clôture annuelle de la campagne de contrôle interne par la saisie dans le logiciel de reporting groupe des données obtenues sur la conformité des points de contrôle pendant la campagne.
- En participant à la présentation de la réunion de synthèse annuelle avec la Direction de l'Audit et du Contrôle Interne (DACI) Groupe.
- En proposant le cas échéant des axes d'amélioration continue pour le périmètre du poste
Périmètre métier du poste : l'évaluation des processus des comptabilités fournisseurs, clients et immobilisations. |
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Profil recherché |
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De nature autonome, curieuse et rigoureuse, vous aimez échanger avec les autres collaborateurs, et proposer des solutions d'amélioration continue.
Actuellement en formation de type Master en comptabilité ou DCG/DSCG, vous souhaitez développer vos compétences dans ce domaine.
Une bonne connaissance des outils Excel et PowerPoint sera un atout complémentaire |
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